問題已解決
公司人事部報銷時,附件中有增值稅專用發(fā)票,當時已經(jīng)辦理了,也入賬了。次月,對方因為其他原因要換票,也是換的專票,這個賬務怎樣處理呢?把之前的全部紅沖,然后再按照正常的處理嗎?



可以這樣進行處理。
2019 03/04 09:35

84785029 

2019 03/04 09:36
稅務上有什么需要注意的嗎?

岳老師 

2019 03/04 15:54
沒有特別的,這樣就可以。

公司人事部報銷時,附件中有增值稅專用發(fā)票,當時已經(jīng)辦理了,也入賬了。次月,對方因為其他原因要換票,也是換的專票,這個賬務怎樣處理呢?把之前的全部紅沖,然后再按照正常的處理嗎?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容