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月末進項稅留底了,把進項稅做轉(zhuǎn)出應該做什么分錄



您好,如果您本月進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額,您不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,也不需要轉(zhuǎn)出進項稅額。
該留抵稅額可以用作以后月份抵扣。
為您提供解答,祝學習愉快
2019 02/22 16:03

84785000 

2019 02/22 16:10
銷賬大于進賬是不是要做一筆。借應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未繳增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅

84785000 

2019 02/22 16:17
銷賬大于進賬是不是要做一筆。借應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未繳增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

沈家本老師 

2019 02/22 16:35
您好,對的,您的做法是正確的
為您提供解答

84785000 

2019 02/22 16:39
我看之前的會計做了一筆轉(zhuǎn)出多繳增值稅 應交稅費-未交增值稅
應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785000 

2019 02/22 16:39
這個對不對

沈家本老師 

2019 02/22 16:46
您好,如果是正常的留抵稅額不需要月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),如果您本月預繳稅款大于應交稅費,那么是屬于多交稅額,月末需要轉(zhuǎn)出多交稅額。
為您提供解答,祝學習愉快

84785000 

2019 02/22 16:51
她就是正常的業(yè)務,進賬多于銷項,但她每一個月都做了一筆多繳增值稅轉(zhuǎn)出

84785000 

2019 02/22 16:57
2018每個月都做了一筆

84785000 

2019 02/22 17:00
這個業(yè)務應該怎么處理呢老師

沈家本老師 

2019 02/22 18:35
您好,之前的會計做的分錄是沒有必要的,她是過于小心了,您不用去刻意調(diào)整
增值稅留抵稅額,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅科目中,一直在進項稅中體現(xiàn)即可。
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84785000 

2019 02/22 18:38
好的

84785000 

2019 02/22 18:38
謝謝老師

84785000 

2019 02/22 18:41
她這個已經(jīng)這樣做了,今年的賬我還需要進行調(diào)整嗎?還我按照正常的繼續(xù)做,不用管她的那部分

沈家本老師 

2019 02/22 19:52
您好,您不需要調(diào)整了,您以后進行正確的會計處理就可以了。
為您提供解答是我的榮幸,如滿意,請五星好評哦
