問題已解決
為什么應(yīng)付職工薪酬就非要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用_工資呢



你好!不一定的。根據(jù)部門計提工資。一般計提工資 借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
2019 01/16 18:27

84785024 

2019 01/16 18:28
為什么非要計提么,直接計入應(yīng)付薪酬有什么問題

汪晨老師 

2019 01/16 18:32
你好!這是規(guī)定,況且如果不計提,不能準(zhǔn)確核算企業(yè)的利潤。應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類科目,需通過損益類科目核算,最終能反應(yīng)企業(yè)的經(jīng)營成果
