問題已解決
老師我們無形資產(chǎn)攤銷的時候,把分錄寫成借管理費用—無形資產(chǎn)貸累計折舊_財務(wù)軟件,是不是有問題?應(yīng)該是貸無形資產(chǎn),我要怎么調(diào)整?



你好!
借:累計折舊_財務(wù)軟件
貸:累計攤銷-財務(wù)軟件
2019 01/10 17:25

84784952 

2019 01/10 17:30
完了難道我這折舊都錯了?老師我買了固定資產(chǎn),分錄怎么寫,下月攤銷應(yīng)該怎么寫?

蔣飛老師 

2019 01/10 17:31
計提折舊時
借:管理費用-折舊費
貸:累計折舊

84784952 

2019 01/10 17:47
那我的折舊就對著

蔣飛老師 

2019 01/10 17:54
您好,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
