問題已解決
老師好,去年入庫商品沒有掛賬,今年入庫商品有退貨負數(shù),那我現(xiàn)在怎么做這個賬務(wù)處理



您好,先把入賬的補做了,這個庫存商品不能是負數(shù)的
09/01 16:28

84784971 

09/01 16:37
是不是我在8月份直接先掛賬
借庫存商品34元
貸應(yīng)付賬款—貴州九州通醫(yī)藥有限公司34元
8月退貨做
借應(yīng)付賬款—貴州九州通醫(yī)藥有限公司34元
貸庫存商品34元
是這樣做分錄嗎?

劉艷紅老師 

09/01 16:39
是的, 是的,就是這樣做的

84784971 

09/01 16:41
那我需要入庫單據(jù)做憑證嗎?

劉艷紅老師 

09/01 16:42
要的,要附上這個的

84784971 

09/01 16:47
之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費,保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票,之前墊付給平臺的款項,平臺只是給我公司開具的收據(jù),現(xiàn)在我公司必須對A公司開票嗎?

84784971 

09/01 16:53
老師好,剛剛問的去年入庫商品沒有掛賬,今年入庫商品有退貨負數(shù),那我現(xiàn)在怎么做這個賬這個問題?你讓我補入庫后跟我8月份入庫總的金額不一致?這個咋搞?

劉艷紅老師 

09/01 16:57
你去年有多少沒有入庫存,就補多少,之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費,保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票,這個只是代付,不需要開發(fā)票,你也只是掛了往來吧

84784971 

09/01 17:06
現(xiàn)在A公司非要我公司對他們開發(fā)票,因為他們已經(jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了,之前掛的全部是應(yīng)收

劉艷紅老師 

09/01 17:28
這個不是實際的業(yè)務(wù),你們開了票要確認(rèn)收入,肯定不行的

84784971 

09/01 20:11
老師那我這筆款項能來發(fā)票嗎?或者開收據(jù)可以嗎?

劉艷紅老師 

09/01 20:14
開收據(jù)可以,不需要開發(fā)票,要他們兩個互相開票
