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問題已解決

老師好,我發(fā)現(xiàn)去年11月有一筆 錯(cuò)記管理費(fèi)用 4500元,如果現(xiàn)在要沖減然后計(jì)入到應(yīng)付賬款中,應(yīng)該如何賬務(wù)處理?

84784995| 提問時(shí)間:09/01 10:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做相反分錄,再做正確分錄
09/01 10:21
84784995
09/01 10:22
涉及沖減損益科目,不需要用到 以前年度損益嗎?
文文老師
09/01 10:24
不需要用到 以前年度損益
84784995
09/01 10:26
以前年度損益一般怎么用?老師可以詳細(xì)講下嗎
文文老師
09/01 10:30
24年度已經(jīng)匯算了,故不用了,若用,還要更正24年度企業(yè)所得稅匯算
84784995
09/01 10:34
如果是在匯算清繳前的話,就做 進(jìn)去可以是嗎?
文文老師
09/01 10:34
是的,你的理解是對(duì)的。
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