問(wèn)題已解決
老師,預(yù)交稅款的完稅證明,稅額是對(duì)的,但是備注下面對(duì)應(yīng)的外經(jīng)證編號(hào)不對(duì),像這種情況的話(huà),需要咋操作一下呢



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/31 11:48

董孝彬老師 

08/31 11:51
您好,若完稅證明稅額正確但外經(jīng)證編號(hào)有誤,先自行再核對(duì)確認(rèn),隨后聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(可現(xiàn)場(chǎng)、12366 或辦稅窗口),說(shuō)明情況并提供準(zhǔn)確信息(如繳納日期、稅種、稅額等)及正確外經(jīng)證編號(hào),同時(shí)按要求準(zhǔn)備《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表》、完稅證明、預(yù)繳申報(bào)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證等資料。稅務(wù)機(jī)關(guān)一般會(huì)開(kāi)具外經(jīng)證編號(hào)更正說(shuō)明與原證明一起使用,也可能重新開(kāi)具顯示正確編號(hào)的完稅證明,原錯(cuò)誤證明可能需交回,配合稅務(wù)機(jī)關(guān)按要求處理即可。

84785038 

08/31 11:54
老師,像這種情況是不得到但到底稅務(wù)局的現(xiàn)場(chǎng)辦理呢

84785038 

08/31 12:00
打錯(cuò)字了,老師,是不得到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局現(xiàn)場(chǎng)辦理呢

董孝彬老師 

08/31 12:03
?您好,最好還是去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)辦,這樣最靠譜!你得帶上正確的外經(jīng)證、完稅證明、申報(bào)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和身份證這些材料,當(dāng)面跟工作人員說(shuō)清楚編號(hào)錯(cuò)了,他們能當(dāng)場(chǎng)審核資料,有問(wèn)題馬上解決,快的當(dāng)天就能開(kāi)好更正證明或新完稅證明。當(dāng)然,你也可以先打12366問(wèn)問(wèn)你們當(dāng)?shù)啬懿荒芫€上處理(比如通過(guò)電子稅務(wù)局上傳資料),但要是線上搞不定,最后還是得跑一趟現(xiàn)場(chǎng)。

84785038 

08/31 12:05
老師,像這種情況的話(huà),已經(jīng)跨月了,我申報(bào)所屬期為8月的增值稅表的話(huà),這個(gè)預(yù)交稅款是該不該往上填寫(xiě)呢

84785038 

08/31 12:06
老師,一般是咋出現(xiàn)的這種情況呢。增值稅完稅證明的外經(jīng)證編號(hào)就是一致的

董孝彬老師 

08/31 12:10
?您好,已經(jīng)跨月申報(bào)8月增值稅時(shí),只要預(yù)繳稅款的稅額是對(duì)的,就正常填到增值稅申報(bào)表里(一般納稅人填附表四和主表,小規(guī)模填第21欄“本期預(yù)繳稅額”),外經(jīng)證編號(hào)錯(cuò)了不影響稅額抵減。但后續(xù)一定要找稅務(wù)局改編號(hào),別留著隱患。 ?
外經(jīng)證編號(hào)錯(cuò)了但稅額對(duì),通常是稅務(wù)人員錄錯(cuò)了號(hào)(比如看花眼輸錯(cuò))、系統(tǒng)傳數(shù)據(jù)出問(wèn)題(傳輸時(shí)變了樣),或者系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)聯(lián)錯(cuò)(把編號(hào)和稅款配錯(cuò)了),但實(shí)際繳的稅沒(méi)問(wèn)題,所以稅額還是準(zhǔn)的。

84785038 

08/31 13:08
好的,非常感謝老師。謝謝您的專(zhuān)業(yè)解答

董孝彬老師 

08/31 13:08
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
