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一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎

84785021| 提問時(shí)間:08/30 16:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是需要的,你是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了是嗎
08/30 16:38
84785021
08/30 16:41
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)該如何做分錄》? 若銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)該如何走分錄?
小鎖老師
08/30 16:46
第一個(gè) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額,第二個(gè)是把未交增值稅放到貸方
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