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問題已解決

老師好,外貿(mào)企業(yè)一張報關(guān)單有一項申報錯產(chǎn)品名稱,公司不愿意再修改報關(guān)資料,如何申報及如何做賬

84784987| 提問時間:08/30 14:35
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
08/30 14:37
董孝彬老師
08/30 14:41
您好,如果外貿(mào)企業(yè)報關(guān)單產(chǎn)品名稱報錯了,公司又不想改資料,那你在做賬時就按實際賣的產(chǎn)品名稱記賬,收入和成本都按真實情況來,但在申報出口退稅時,得準備好合同、發(fā)票這些證明材料,向稅務局說明情況,證明報關(guān)單上寫錯的和實際賣的是同一種東西,不然可能會影響退稅,比如如果貨值是100萬,退稅率13%,那可能損失13萬(100×13%=13萬)的退稅,甚至被海關(guān)罰款,最高可能罰到貨值的30%(100×30%=30萬),所以最好還是說服公司去改報關(guān)單,免得后面麻煩
84784987
08/30 14:46
這筆申請退稅了,如何申報及記賬
84784987
08/30 14:47
申報錯誤的是不申請退稅
董孝彬老師
08/30 14:51
?您好,如果這筆申請退稅了,你需要在賬務上做如下處理:首先確認出口銷售收入,借記應收賬款,貸記主營業(yè)務收入,金額按實際出口金額計算,比如出口額是100萬,就做100萬的收入;然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借記主營業(yè)務成本,貸記庫存商品;同時計提應收出口退稅,借記應收出口退稅,貸記應交稅費—應交增值稅(出口退稅),退稅金額按出口額乘以退稅率計算,比如100萬出口額,退稅率13%,那退稅額就是13萬(10013%13萬);在申報時,要在增值稅納稅申報表附表一填寫免稅銷售額,在附表二填寫免抵退稅不得免征和抵扣稅額,同時通過出口退稅申報系統(tǒng)提交退稅申請,附上報關(guān)單、出口發(fā)票、進貨發(fā)票等證明材料,確保稅務局能順利審核退稅。
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