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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
這種所得稅題,不會(huì)做,應(yīng)該怎么做?每一問(wèn)都受累給做一下



下午好親!我看下題哈
08/26 15:28

明琪老師 

08/26 15:30
首先看下題目要求是讓選擇不正確的哈,咱每個(gè)選項(xiàng)都計(jì)算下

明琪老師 

08/26 15:34
權(quán)益法核算的長(zhǎng)投,形成稅會(huì)差異,會(huì)計(jì)上確認(rèn),稅法上不確認(rèn),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1200*25%=300

明琪老師 

08/26 15:35
題目選項(xiàng)C是正確的

明琪老師 

08/26 15:36
預(yù)收貨款,會(huì)計(jì)上沒(méi)有確認(rèn)收入,稅法上要求計(jì)入應(yīng)納稅所得額,稅會(huì)差異,形成可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1600*25%=400。B選項(xiàng)正確

明琪老師 

08/26 15:40
所得稅費(fèi)用=本期應(yīng)交所得稅±遞延所得稅=(1900-1200+1600)*25%+300-400=475。所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤

明琪老師 

08/26 15:41
本期應(yīng)交所得稅=(1900-1200+1600)*25%=575。所以選項(xiàng)A正確

明琪老師 

08/26 15:48
更正下C選項(xiàng)親,長(zhǎng)投擬長(zhǎng)期持有,不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,C選項(xiàng)錯(cuò)誤。然后更正D選項(xiàng),所得稅費(fèi)用=本期應(yīng)交所得稅±遞延所得稅=(1900-1200+1600)*25%-400=175。所以選項(xiàng)D正確

明琪老師 

08/26 15:49
分錄:
借:所得稅費(fèi)用175
遞延所得稅資產(chǎn)400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅575
