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問題已解決

老師,我想問下那個(gè)公司賬面的存貨只有原材料,生產(chǎn)成本科目的余額,還有委托加工物資科目的余額,加起來估計(jì)一百多萬,這個(gè)賬面也沒有存貨明細(xì)賬,昨天老板說想把這批存貨給他消耗掉,該怎么弄

84785040| 提問時(shí)間:08/16 10:29
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/16 10:34
董孝彬老師
08/16 10:42
您好,要合規(guī)消耗賬面存貨(原材料+生產(chǎn)成本+委托加工物資),必須先全面盤點(diǎn)建立明細(xì)賬,然后根據(jù)存貨狀態(tài)選擇處理方式:能用的原材料繼續(xù)生產(chǎn)并銷售(按實(shí)際領(lǐng)用做賬),能直接賣的存貨按市場價(jià)開票銷售,確實(shí)報(bào)廢的存貨要留存質(zhì)檢證明并做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,整個(gè)過程必須保留完整的領(lǐng)料單、銷售合同、報(bào)廢審批單等原始憑證,確保每筆存貨減少都有真實(shí)業(yè)務(wù)支撐,最后更新存貨明細(xì)賬做到賬實(shí)相符。
84785040
08/16 10:45
第一個(gè)問題是現(xiàn)在的存貨不知道對(duì)應(yīng)的是哪些東西,第二個(gè)是原材料里面確實(shí)有一些過期的需要報(bào)廢,可是這些肯定不可能去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那怎么退而求其次做最好
84785040
08/16 10:47
還有那個(gè)委托加工物資科目下的余額88萬多,怎么處理,怎么轉(zhuǎn)到庫存商品科目
董孝彬老師
08/16 10:56
?您好,現(xiàn)在存貨不清楚具體是什么就先全面盤點(diǎn),把能用的、過期的、委托加工的都分開列清單;過期的原材料走正常報(bào)廢流程,在報(bào)廢單上寫自然過期這樣不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,損失直接算管理費(fèi)用;委托加工物資如果加工完了就憑加工廠的收貨單把88萬轉(zhuǎn)到庫存商品科目,如果沒加工完就按進(jìn)度轉(zhuǎn)一部分,要是加工廠倒閉了就拿破產(chǎn)證明當(dāng)壞賬處理,所有操作都要留好單據(jù)備查。
84785040
08/16 11:19
全面盤點(diǎn)的話,怎么把賬面的這些成本給他分到盤點(diǎn)的這些存貨里面去呢
84785040
08/16 11:22
老師,我們研發(fā)支出科目,我看這個(gè)單位24年遺留下來很多研發(fā)支出的借方余額,這些怎么處理,有資本化的,還有費(fèi)用化的
董孝彬老師
08/16 11:24
?您好,全面盤點(diǎn)時(shí),要把賬面的原材料、生產(chǎn)成本、委托加工物資這些成本金額分?jǐn)偟綄?shí)際存貨上,可以這樣做:先按倉庫實(shí)際清點(diǎn)的數(shù)量把存貨分類列清單,然后根據(jù)最近一次的采購發(fā)票價(jià)格或者合同價(jià)給每類存貨定單價(jià),再用數(shù)量乘以單價(jià)算出金額,最后把賬面總成本和盤點(diǎn)算出來的總金額對(duì)比,差多少就調(diào)整多少,整個(gè)過程要留好盤點(diǎn)表、價(jià)格依據(jù)這些原始單據(jù)。 比如原材料賬面有50萬,實(shí)際盤點(diǎn)算出來只有45萬,差的5萬就按前面說的報(bào)廢或者損耗處理掉,最后做到賬實(shí)相符。
84785040
08/16 11:27
我感覺這個(gè)單位近期都沒有采購過東西,都是之前的存貨,而且奇怪的是賬面根本沒有庫存商品,那是不是可以你剛剛說的方案,算出一個(gè)總金額,然后盤點(diǎn)實(shí)際存貨,把生產(chǎn)成本,委托加工物資,原材料,以及研發(fā)費(fèi)用資本化的借方余額全部轉(zhuǎn)到庫存商品科目,然后在后期慢慢的消耗掉?
董孝彬老師
08/16 11:37
?您好,千萬別這么干!你們現(xiàn)在賬上沒庫存商品說明根本沒生產(chǎn)出成品,要是硬把原材料、生產(chǎn)成本、委托加工物資這些科目余額全塞進(jìn)庫存商品科目,那就是在造假,稅務(wù)局一查一個(gè)準(zhǔn);正確的做法是先老老實(shí)實(shí)盤點(diǎn),把能用的原材料繼續(xù)生產(chǎn)或賣掉,過期的走正規(guī)報(bào)廢流程(記得寫自然損耗),委托加工物資聯(lián)系加工廠確認(rèn)狀態(tài),該轉(zhuǎn)庫存商品的就轉(zhuǎn)(要有收貨單證明),實(shí)在不能用的該核銷就核銷,所有操作必須留好單據(jù)備查,這樣處理既合規(guī)又安全。
84785040
08/16 13:20
這個(gè)公司,我剛接手,我看科目余額表上有這些科目余額,但是庫存商品沒有余額,應(yīng)該是以前賬務(wù)混亂導(dǎo)致一直沒有轉(zhuǎn)到庫存商品,現(xiàn)在這個(gè)單位就三個(gè)人,一個(gè)研發(fā),兩個(gè)行政,那現(xiàn)在怎么處理比較好
84785040
08/16 13:22
而且我覺得現(xiàn)在這個(gè)單位基本上沒有生產(chǎn)活動(dòng),還有研發(fā)活動(dòng),沒有正常的產(chǎn)品的入庫過程了,那這個(gè)該怎么把賬面的這些數(shù)據(jù)給他消耗掉,你說的原材料過期報(bào)廢費(fèi)用化的,這個(gè)過期的清單需要放哪些證據(jù)放在這個(gè)憑證后面更合理些哈
董孝彬老師
08/16 13:25
?您好,先把倉庫里剩下的東西全部清點(diǎn)一遍,過期的原材料寫個(gè)報(bào)廢申請(qǐng)單(附上保質(zhì)期照片或者檢測報(bào)告),按自然損耗處理直接計(jì)入管理費(fèi)用;生產(chǎn)成本余額如果沒有對(duì)應(yīng)的半成品就直接轉(zhuǎn)費(fèi)用;委托加工物資聯(lián)系加工廠確認(rèn)狀態(tài),能收回的轉(zhuǎn)庫存商品,要不回來的就當(dāng)壞賬處理。所有操作都要留好盤點(diǎn)表、報(bào)廢單、往來郵件這些證據(jù),貼在記賬憑證后面?zhèn)洳椋@樣既能把賬面清干凈,又不會(huì)惹稅務(wù)麻煩。
84785040
08/16 16:47
好的,謝謝老師,麻煩你再幫我辛苦看下這兩張記賬憑證,22年的會(huì)計(jì)分錄23年做了調(diào)整,導(dǎo)致利潤分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整科目有借方余額858.67這個(gè)要怎么把這筆借方余額處理掉哈
董孝彬老師
08/16 16:54
您好,未分配利潤的余額不能去掉的,這是列示在負(fù)債 表的,表示我們的盈虧
84785040
08/16 16:56
那這筆就放這里了是吧,他的科目是不是不對(duì)
董孝彬老師
08/16 17:02
您好,報(bào)表科目和分錄科目一樣,都是未分配利潤
84785040
08/16 17:07
這個(gè)利潤分配有2個(gè)二級(jí)科目,到25年的賬本就是800多的是借方余額,其他正常的在貸方余額,這個(gè)要不要從利潤分配-以前年度損益調(diào)整給他轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目去
董孝彬老師
08/16 17:08
哦哦,咱還有二級(jí)科目呀,那要結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤這個(gè)2級(jí)科目
84785040
08/16 17:09
好的,謝謝老師,摘要我就寫科目余額合并吧
董孝彬老師
08/16 17:12
您好,是的,可以的哦
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