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問題已解決

老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應交稅費應交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應交所得稅——正數(shù),財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結果所以科目所得稅費用結轉到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧

84785001| 提問時間:08/10 08:52
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
08/10 08:54
84785001
08/10 08:57
董老師您好,感謝周末相遇
董孝彬老師
08/10 08:57
您好,所得費用這個科目要改一下,退稅 1、借:以前年度損益調(diào)整 23.24 貸:利潤分配未分配利潤 23.24 2、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 23.24 貸:以前年度損益調(diào)整 23.24 3、借:銀行存款 23.24 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 23.24
84785001
08/10 09:04
董老師我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則
董孝彬老師
08/10 09:08
哦哦,那您的分錄對的,財務說得不對
84785001
08/10 09:12
老師,我寫的也不對吧,現(xiàn)在造成凈利潤累計金額和資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額減掉起初余額差23.24元
董孝彬老師
08/10 09:14
您好,您原來寫的是對的哦,根本不用? 未分配利潤,咱不是小企業(yè)會計準則么
84785001
08/10 09:15
好的,謝謝老師
董孝彬老師
08/10 09:16
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
84785001
08/10 09:50
董老師好,所得稅利潤總額乘以0.05.所得,3季度計算出的所得稅減掉第一,二季度的預交所得稅就是第三季度所得稅,正數(shù)就計提繳納,負數(shù)不計提不繳納
董孝彬老師
08/10 09:51
您好,是的哦,就是這么理解的
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