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問(wèn)題已解決

老師 8月申報(bào)做了留底抵欠部分的稅額 應(yīng)該填列到哪一欄 申報(bào)時(shí)多勾選的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)填列到哪一欄

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:08/08 17:16
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/08 17:22
董孝彬老師
08/08 17:29
您好,留抵抵欠部分的稅額應(yīng)填在增值稅納稅申報(bào)表附表四《稅額抵減情況表》的“增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅”欄次;申報(bào)時(shí)多勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果尚未提交申報(bào),直接修改勾選數(shù)據(jù);如果已經(jīng)提交申報(bào),需在下期申報(bào)時(shí)填在增值稅納稅申報(bào)表附表二的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄次。
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