問(wèn)題已解決
老師 8月申報(bào)做了留底抵欠部分的稅額 應(yīng)該填列到哪一欄 申報(bào)時(shí)多勾選的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)填列到哪一欄



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08/08 17:22

董孝彬老師 

08/08 17:29
您好,留抵抵欠部分的稅額應(yīng)填在增值稅納稅申報(bào)表附表四《稅額抵減情況表》的“增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅”欄次;申報(bào)時(shí)多勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果尚未提交申報(bào),直接修改勾選數(shù)據(jù);如果已經(jīng)提交申報(bào),需在下期申報(bào)時(shí)填在增值稅納稅申報(bào)表附表二的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄次。
