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問(wèn)題已解決

老師,我們公司是外貿(mào)出口企業(yè),同時(shí)有內(nèi)銷(xiāo)和出口業(yè)務(wù),然后公司還有阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái),平臺(tái)的跨境電商出口業(yè)務(wù)中有視同內(nèi)銷(xiāo)的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標(biāo)識(shí)為1視同內(nèi)銷(xiāo)),還有可以退稅的商品,我想問(wèn)一下平臺(tái)開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?平臺(tái)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣視同內(nèi)銷(xiāo)的出口商品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:08/08 16:52
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/08 16:54
董孝彬老師
08/08 16:54
您好,平臺(tái)開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣要看用途:用于可退稅出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng),需申請(qǐng)退稅;用于視同內(nèi)銷(xiāo)出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額,在取得合法扣稅憑證并按規(guī)定取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明后,可以抵扣該視同內(nèi)銷(xiāo)商品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;內(nèi)外銷(xiāo)混用的進(jìn)項(xiàng)需分?jǐn)?,用于免稅出口的部分轉(zhuǎn)出,用于內(nèi)銷(xiāo)和視同內(nèi)銷(xiāo)的部分可抵扣。
84784960
08/08 16:56
好的,老師,正常出口業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,但是我們公司阿里平臺(tái)的有視同內(nèi)銷(xiāo)的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標(biāo)識(shí)為1視同內(nèi)銷(xiāo)),我想問(wèn)這些進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?
84784960
08/08 16:58
也就是說(shuō)需要按照收入比例進(jìn)行分?jǐn)倢?duì)嗎?像這種情況我怎樣處理更簡(jiǎn)單?
董孝彬老師
08/08 16:58
?您好,你們公司阿里平臺(tái)上那些視同內(nèi)銷(xiāo)的商品(禁止出口、出口不退稅、特殊商品標(biāo)識(shí)為1),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,只要取得合法的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)認(rèn)證,然后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具專(zhuān)門(mén)的抵扣證明,憑這個(gè)證明就能在申報(bào)時(shí)抵扣對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額了。
84784960
08/08 17:01
好的,老師,主要是平臺(tái)是按月開(kāi)票給我們的,每個(gè)月收入比例還需要計(jì)算,我感覺(jué)這種平臺(tái)費(fèi)用最好開(kāi)具普通發(fā)票,然后就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了對(duì)嗎?
董孝彬老師
08/08 17:03
?您好,平臺(tái)按月開(kāi)票時(shí),要是費(fèi)用同時(shí)用在可退稅出口和視同內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)上,只開(kāi)普通發(fā)票雖然不用費(fèi)勁劃分進(jìn)項(xiàng)用途,但不是完全沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),而且會(huì)讓視同內(nèi)銷(xiāo)部分的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法抵扣,可能多繳稅;正確的是要專(zhuān)用發(fā)票,按實(shí)際用途分,視同內(nèi)銷(xiāo)的憑證明抵扣,退稅的申請(qǐng)退稅,這樣既合規(guī)又不浪費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84784960
08/08 17:10
老師,我的意思是跨境電商平臺(tái)有退稅的商品還有不退稅的商品,像這種視同內(nèi)銷(xiāo)的憑證明抵扣是指什么?我們出口的商品有的視同內(nèi)銷(xiāo)需要征稅,剩下的都是退稅的商品
董孝彬老師
08/08 17:17
?您好,是的,退稅申報(bào)必須嚴(yán)格按照這個(gè)順序操作:首先在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)把要退稅的發(fā)票勾選為退稅用途,然后到電子稅務(wù)局手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)貨明細(xì)表和出口明細(xì)表(系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成完整表格),最后才能提交退稅申報(bào)(生成申報(bào)數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)自檢→正式申報(bào)),這三個(gè)步驟缺一不可,順序也不能亂,否則可能導(dǎo)致申報(bào)失敗。
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