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問題已解決

請問前期抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問分錄怎么做

84785021| 提問時(shí)間:08/08 09:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
08/08 09:57
84785021
08/08 09:59
今年的2月份抵扣的
84785021
08/08 10:00
而且做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,到時(shí)候有這個(gè)余額啊!怎么搞,在貸方
小菲老師
08/08 10:03
同學(xué),你好 會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785021
08/08 10:04
不做以前年度損益科目,還能做什么
小菲老師
08/08 10:05
同學(xué),你好 利潤分配-未分配利潤
84785021
08/08 10:07
我不想影響利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系,而且我是今年,沒有跨年
小菲老師
08/08 10:08
同學(xué),你好 本年的計(jì)入費(fèi)用、庫存商品
84785021
08/08 10:09
怎么做呀!麻煩幫我整個(gè)分錄
小菲老師
08/08 10:14
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785021
08/08 10:16
后面還要做什么科目
84785021
08/08 10:16
因?yàn)橘J方還有余額,轉(zhuǎn)出
小菲老師
08/08 10:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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