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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問前期抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問分錄怎么做



同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
08/08 09:57

84785021 

08/08 09:59
今年的2月份抵扣的

84785021 

08/08 10:00
而且做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,到時(shí)候有這個(gè)余額啊!怎么搞,在貸方

小菲老師 

08/08 10:03
同學(xué),你好
會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

84785021 

08/08 10:04
不做以前年度損益科目,還能做什么

小菲老師 

08/08 10:05
同學(xué),你好
利潤分配-未分配利潤

84785021 

08/08 10:07
我不想影響利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系,而且我是今年,沒有跨年

小菲老師 

08/08 10:08
同學(xué),你好
本年的計(jì)入費(fèi)用、庫存商品

84785021 

08/08 10:09
怎么做呀!麻煩幫我整個(gè)分錄

小菲老師 

08/08 10:14
同學(xué),你好
借:費(fèi)用、庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785021 

08/08 10:16
后面還要做什么科目

84785021 

08/08 10:16
因?yàn)橘J方還有余額,轉(zhuǎn)出

小菲老師 

08/08 10:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
