問題已解決
發(fā)票異常,進項稅額前期已抵扣,現(xiàn)在需要操作進項稅轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做



借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024 08/06 11:35

84784956 

2024 08/06 11:44
這樣的話,實際繳納的稅額跟賬上的應(yīng)交稅費科目余額有差額

家權(quán)老師 

2024 08/06 11:44
你申報的時候在附表2第20行填進項轉(zhuǎn)出

84784956 

2024 08/06 11:47
申報的時候轉(zhuǎn)出了,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費增加,但是你剛剛那個分錄沒有增加應(yīng)交稅費

家權(quán)老師 

2024 08/06 11:48
你計算?增值稅的時候是按這個公式計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
