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問題已解決

發(fā)票異常,進項稅額前期已抵扣,現(xiàn)在需要操作進項稅轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做

84784956| 提問時間:2024 08/06 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024 08/06 11:35
84784956
2024 08/06 11:44
這樣的話,實際繳納的稅額跟賬上的應(yīng)交稅費科目余額有差額
家權(quán)老師
2024 08/06 11:44
你申報的時候在附表2第20行填進項轉(zhuǎn)出
84784956
2024 08/06 11:47
申報的時候轉(zhuǎn)出了,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費增加,但是你剛剛那個分錄沒有增加應(yīng)交稅費
家權(quán)老師
2024 08/06 11:48
你計算?增值稅的時候是按這個公式計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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