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問題已解決

進項稅額認證后認證大于銷項。產(chǎn)生留抵稅額,會計分錄怎么做

84785043| 提問時間:08/07 17:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,借 應交稅費 未交增值稅? ? 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額? ?貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額
08/07 17:08
84785043
08/07 17:13
不太明白,這個怎么涉及未交增值稅了
小鎖老師
08/07 17:14
您好,因為這個有差額,差額做到這里邊
84785043
08/07 17:17
一般納稅人有留抵稅額可以不寫分錄,進項稅額留抵在進項稅額體現(xiàn)就好了,如果要寫的話,可以這樣寫分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
84785043
08/07 17:17
這樣做對不對
小鎖老師
08/07 17:18
你這個也行,只不過多了一步
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