當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@董老師,請教問題的



朋友您好,感謝您的信任
08/06 18:22

84784977 

08/06 18:48
我今天了解過了,是成本5月的時候計提了費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本表;我在賬面做借原材料 貸其他應(yīng)付款,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本;在6月的時候發(fā)票來了,成本沒有沖賬,又計提了一次,但這次就在庫存沒有結(jié)轉(zhuǎn);現(xiàn)在7月才發(fā)現(xiàn)這個問題,成本想把成本結(jié)轉(zhuǎn),但我的會計賬是要沖借材料貸其他應(yīng)付款的吧?沖走方式不同了?

董孝彬老師 

08/06 18:57
哦哦,這分錄根本不是成本,借:生產(chǎn)成本-原材料,才是記入成本了,上面就是存貨科目,不影響成本計算的,暫估沖回,再按發(fā)票入賬,一點(diǎn)也不影響成本結(jié)算

84784977 

08/06 18:58
他們是購入原材料就直接轉(zhuǎn)入在產(chǎn)品的了,老師

84784977 

08/06 18:58
老師,幫忙看一下

董孝彬老師 

08/06 19:00
記到成本的分錄是什么呀,上面沒有,記入成本的金額又不是根據(jù)我們購買來的,不影響的

84784977 

08/06 19:01
就是根據(jù)購買的,補(bǔ)充這3步

84784977 

08/06 19:02
我們先討論這一個外發(fā)加工模具吧,5月就是計提了21萬,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了21萬了的

董孝彬老師 

08/06 19:03
我都不相信這是日企的成本結(jié)算,我們 生產(chǎn)成本-原材料,不按BOM表(產(chǎn)品的材料構(gòu)成)么,直接就是買多少結(jié)轉(zhuǎn)多少

董孝彬老師 

08/06 19:04
如果我們公司真是這樣核算的,那您的理解對的,沖回時,記入生產(chǎn)成本的分錄,還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的分錄都要紅沖了

84784977 

08/06 19:04
然后6月發(fā)票來了,沒有沖賬,會計賬又重復(fù)暫估了一次并且領(lǐng)用,成本賬又重新入庫并領(lǐng)用

董孝彬老師 

08/06 19:05
哦哦,我上一條信息寫了,那是要都沖回,我不敢相信這是日企,像一個不正規(guī)的民營企業(yè)

84784977 

08/06 19:08
他們把當(dāng)月購入的原材料都領(lǐng)到在產(chǎn)品處

董孝彬老師 

08/06 19:09
這樣呀,刷新了我的認(rèn)知,這個成本核算相當(dāng)于沒有做

84784977 

08/06 19:11
也有稍微核算的,出貨的就會結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒出貨的留在在產(chǎn)品,也會計算工時費(fèi),按預(yù)算的分配率分配

董孝彬老師 

08/06 19:12
哦哦,材料是最大的一塊成本,這個都不準(zhǔn),相當(dāng)于成本不準(zhǔn),制造費(fèi)用是可以用近似分配方法,反正不會準(zhǔn)

84784977 

08/06 19:14
老師我突然想到一個問題,會計賬我是否應(yīng)該做一筆 借材料(負(fù)數(shù))貸其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),然后再做一筆借成本(負(fù)數(shù))貸材料(負(fù)數(shù)),然后成本就在成本表出成本?

董孝彬老師 

08/06 19:16
但是生產(chǎn)成本的負(fù)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了嘛

84784977 

08/06 19:33
現(xiàn)在的問題應(yīng)該是,對于成本來說,5月計提了又出了成本,6月計提了又沒有出成本,她想在7月的時候當(dāng)成本出了,相當(dāng)于暫估的原材料,她想成本結(jié)轉(zhuǎn)走。

84784977 

08/06 19:34
但是我賬面不能這樣結(jié)轉(zhuǎn)掉成本的吧?我必須要沖暫估材料啊,對吧?

董孝彬老師 

08/06 19:34
這個賬好亂,完全是調(diào)賬,一個邏輯都沒有

84784977 

08/06 19:44
我寫得清楚一點(diǎn)

董孝彬老師 

08/06 19:47
姑娘,您寫得很清楚了,我說成本核算的同事不專業(yè),哪有這個核算 成本的
