問題已解決
5月購進商品,已抵扣進項,7月收到紅字發(fā)票,該怎么寫分錄



是藍字嗎?
08/04 15:35

84784993 

08/04 16:04
意思我要把之前做的分錄原樣紅沖,然后在做筆 借:應付賬款 貸:庫存商品 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出??

84784993 

08/04 16:06
嗯? 我就說了,老師的這筆是反方向藍字沖銷,在吧原來的進項稅額做反方向進項稅額轉(zhuǎn)出

84784993 

08/04 16:16
好的老師,然后在借進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸 未交增值稅? 對嗎?

84784993 

08/04 16:21
老師你看系統(tǒng)自動的分錄讓我填空的,我都不知道填什么分錄

84784993 

08/04 16:27
我不會做,是我們這個軟件做的,剪頭的那塊該填什么分錄呢

84784993 

08/04 16:39
不對的了老師,這樣的話進項稅額轉(zhuǎn)出就沒有余額了

84784993 

08/04 16:46
好的,我覺得也是,看的我都不明白系統(tǒng)是怎么做的

84784993 

08/04 16:48
老師,我還想問一下,如果負數(shù)紅沖怎么做,我只會紅字沖銷原發(fā)票,那怎么就能轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出?

84784993 

08/04 16:53
老師我是說要是做負數(shù)紅沖怎么做,進項稅額就能轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出??

劉艷紅老師 

08/04 15:32
您好,
借:應付賬款
貸:庫存商品
應交稅費-進項轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

08/04 15:40
是的,是藍字,把前面的分錄紅沖掉

劉艷紅老師 

08/04 16:04
這個就是紅沖的分錄,直接做這個就可以

劉艷紅老師 

08/04 16:13
是的, 是的,就是這樣的

劉艷紅老師 

08/04 16:18
是的是的,就是這樣的

劉艷紅老師 

08/04 16:22
這個是負數(shù)分錄,你這樣做也可以的

劉艷紅老師 

08/04 16:28
應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,寫這個就可以

劉艷紅老師 

08/04 16:41
這個可以刪除掉,自已做的吧

劉艷紅老師 

08/04 16:42
你直接把這個分錄刪除掉,重新做

劉艷紅老師 

08/04 16:47
好的,你重做就可以了

劉艷紅老師 

08/04 16:54
如果沒有認證,就不需要進 項轉(zhuǎn)出,你接我前面的做分錄就可以
