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老師:申報表上,賬載金額和實際金額不同時,以哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?需要調(diào)整為一致嗎?



您好,要調(diào)整的,如果現(xiàn)在來不及,就先按賬載申報,申報后下月要把賬實不符的調(diào)整到賬實相符,因為稅務(wù)是跟賬一樣的,賬得跟實際一樣
07/31 18:43

84784963 

07/31 18:46
那申報表上,賬載金額和實際金額是可以不同的,對吧?因為有時間差異,是這個意思嗎?

董孝彬老師 

07/31 18:47
您好,不是,這是不正確的現(xiàn)象,只是我們來不及時,才用賬面申報

84784963 

07/31 18:49
那賬載金額(員工工資薪酬),是不是要和個稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須一致的?

董孝彬老師 

07/31 18:50
哦哦,年內(nèi)肯定要一致的,因為申報/計提/匯繳前實發(fā),同時滿足才能稅前扣除

84784963 

07/31 18:52
那我們現(xiàn)在年度發(fā)現(xiàn),賬載金額/實際發(fā)生額/個稅申報數(shù) 都不一致,是否需要統(tǒng)一起來?以哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?

董孝彬老師 

07/31 18:55
您好,申報以賬載為準(zhǔn),因為申報是根據(jù)報表來的

84784963 

07/31 18:56
那現(xiàn)在稅務(wù)這邊覺得我們?nèi)齻€數(shù)據(jù)不一致,要求我們統(tǒng)一數(shù)據(jù),而且我們個稅申報表和實際發(fā)生額都小于賬載金額,那怎么解釋比較合理?

董孝彬老師 

07/31 19:00
您好,我們計提的獎金還沒 有申報,年末會申報的,因為目前 只發(fā)了一半,獎金個稅只能申報一次

84784963 

07/31 19:27
是23年的應(yīng)付薪資,出現(xiàn)賬載金額、實際發(fā)生額、個稅系統(tǒng) 三數(shù)據(jù)不一致,怎么解釋能合理一些呢?請教老師一下

董孝彬老師 

07/31 19:29
哦哦,這個我們只能改匯繳申報表,納稅調(diào)增了,解釋就是計提了但沒發(fā)放,公司效益不好

84784963 

07/31 19:35
問題是,工資個稅申報端導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)也比實際賬載金額小50萬,那是不是要按個稅申報表調(diào)低成本,調(diào)增應(yīng)納稅額,補繳所得稅???!
或者,個稅申報表調(diào)整50萬,和賬載金額一致(但可能要補繳個稅),解釋還沒有效益不好,還沒有發(fā)放?可以這樣操作嗎?老師

董孝彬老師 

07/31 19:37
您好,1.是的,肯定要更正匯繳申報表,調(diào)增補所得稅
2.可以的,總要找個理由說明我們財務(wù)不是虛假申報

84784963 

07/31 20:40
那老師,現(xiàn)在都25年了,還可以補申報23年薪資嗎?

董孝彬老師 

07/31 20:41
您好,去大廳申報才可以

84784963 

07/31 21:09
謝謝老師!那到時是不是23年和24年都資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)整?

董孝彬老師 

07/31 21:10
您好,不用,我們是真發(fā)錢了,更正匯繳申報表,本來這些工資也是計提了的,只是沒有申報個稅,稅法不認(rèn)不讓稅前扣除

84784963 

08/01 09:12
那老師,主要是我們現(xiàn)在也沒有實發(fā),也沒有申報,但賬載金額就是高于個稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)要我們?nèi)ソ忉?,但不能增加?yīng)納所得稅額(否則超小微),現(xiàn)在能在還沒有個稅沒有申請和沒有實發(fā)的情況下,補申報這個差額薪資收入 ,使的賬載金額和個稅申報數(shù)一致,從而不減少薪資成本金額,不動所得稅額嗎?

董孝彬老師 

08/01 09:22
您好,這個是不可能了,申報且要匯繳前實發(fā)了,才能稅前扣除的哦
