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問題已解決

6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案

84784993| 提問時間:07/04 00:12
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
你好同學! 如果同學想通過紅沖7月的銷項稅發(fā)票來實現(xiàn)少交或者不交的情況的話,這個是有一定難度的。 首先收到發(fā)票的一方可能已經(jīng)抵扣,即使沒有抵扣,對方可能也會拒絕紅沖的做法。建議和收到發(fā)票的一方先進行溝通,紅沖之前先取得對方的同意后再進行操作
07/04 00:23
84784993
07/04 07:30
如果對方同意的話如何處理?或者有無其他更好的解決方法
84784993
07/04 07:32
可否以開錯票為由紅沖?有什么更好的實操辦法
楊家續(xù)老師
07/04 15:23
你好同學! 對于開出的發(fā)票,開具一方是不能憑一方意愿主動紅沖的,尤其是增值稅專用發(fā)票,稅務局會稽查的。只有取得對方同意,才能較小的規(guī)避這個風險,如果紅沖的金額較大,也是會被稅務預警的。目前我國對于增值稅的專用發(fā)票管控極其嚴格,真的沒有很好的其他辦法去解決這個問題。
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