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問題已解決

想問一下老師,我公司有個(gè)員工,工資在我司發(fā)放,社保在另一個(gè)城市的關(guān)聯(lián)公司發(fā)放,但是社保的錢由我司出,這樣的話,怎么做賬???

84785035| 提問時(shí)間:07/24 08:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)操作本身不太合理。你如果一定要這樣做,就要加上你們出的社保費(fèi),一起申報(bào)工資。
07/24 08:31
84785035
07/24 08:34
為什么呢?為什么要一起申報(bào)工資呢?
宋生老師
07/24 08:35
你好,因?yàn)槠髽I(yè)實(shí)際為他支付了這筆款。
84785035
07/24 08:36
那分錄的話怎么做呢?
宋生老師
07/24 08:37
你好,對(duì)公司,就是借管理費(fèi)用-工資等,貸應(yīng)付職工薪酬工資,按合計(jì)數(shù)。
84785035
07/24 10:30
老師沒懂這個(gè)分錄怎么做。假設(shè)這個(gè)員工應(yīng)發(fā)工資8000,其中個(gè)人部分社保500,單位部分800。則分錄:借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7200 其他應(yīng)付款—關(guān)聯(lián)單位800 借:應(yīng)付職工薪酬-工資7200 貸:其他應(yīng)付款—關(guān)聯(lián)公司500 貸銀行存款6700 借:其他應(yīng)付款 1300 貸:銀行存款1300. 這樣對(duì)不對(duì)?
宋生老師
07/24 10:35
借管理費(fèi)用-工資8000等,貸應(yīng)付職工薪酬工資8000 然后你直接支付8000.讓他去給回那家公司就行
宋生老師
07/24 10:35
不然你們額賬,沒辦法平。
84785035
07/24 11:02
那就是我方賬務(wù):借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:其他應(yīng)付款—關(guān)聯(lián)公司8000 借:其他應(yīng)付款—關(guān)聯(lián)公司8000 貸:銀行存款(這樣銀行存款的流水就能符合上了)
宋生老師
07/24 11:02
你好,可以的,可以這樣做。
84785035
07/24 11:04
不對(duì)不對(duì)老師,工資是在我司發(fā)放的,入職也是在我司入賬的,這樣做的話,工資就成了在對(duì)方公司發(fā)放了?
宋生老師
07/24 11:05
你好,沒有的。你計(jì)入了管理費(fèi)用和職工薪酬,是屬于你們的了。
84785035
07/24 11:07
那對(duì)方公司怎么入賬?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—我司 然后呢?
宋生老師
07/24 11:09
你好,他們是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后支付的時(shí)候,做相反的分錄。
84785035
07/24 11:10
收到錢是 貸:其他應(yīng)付款—我司 但是支付錢 是 借:其他應(yīng)付款—社保局 單位不一樣不能直接相反分錄沖了吧?
宋生老師
07/24 11:11
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是這樣。你只能這樣做 所以我一開始就說了,這個(gè)本身不合理,沒有辦法靠會(huì)計(jì)做幾個(gè)憑證就能完美。
84785035
07/24 11:47
好的,謝謝老師
宋生老師
07/24 11:47
你好,不用客氣的了。
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