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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題



看著是沒有問題
只要是
借本年利潤貸成本費(fèi)用
借收入貸本年利潤
這樣做就沒問題
07/22 12:08

84785001 

07/22 12:09
下面結(jié)賬還要顯示未結(jié)轉(zhuǎn)

84785001 

07/22 12:11
要不要結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 

07/22 12:12
最后本年利潤的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤才可以

84785001 

07/22 12:15
為什么要未分配利潤

樸老師 

07/22 12:17
因?yàn)楸灸昀麧櫜荒苡杏囝~

84785001 

07/22 12:20
那怎么做

樸老師 

07/22 12:22
你現(xiàn)在本年利潤余額是借方還是貸方
余額是多少

84785001 

07/22 12:29
借方596524.05元? ?怎么做

樸老師 

07/22 12:30
你是虧損的嗎?那你做
借利潤分配未分配利潤596524.05
貸本年利潤

84785001 

07/22 12:35
是的,虧損的

84785001 

07/22 12:35
然后在結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785001 

07/22 12:36
這個(gè)呢,不管了嗎

84785001 

07/22 12:41
我看他們以前月份都有借方本年利潤有數(shù)字呀

樸老師 

07/22 12:42
他們沒結(jié)轉(zhuǎn)完哦
都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
