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問(wèn)題已解決

老師你好,想請(qǐng)教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)是開(kāi)的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開(kāi)普票 跟專票不一樣了是么,我這有個(gè)分錄是25.6月做的,后面我要開(kāi)專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是這樣么?因?yàn)槲疫@個(gè)是做內(nèi)帳的,我想問(wèn)下我這個(gè)是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:07/15 13:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 內(nèi)帳的話,不做稅額的,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行
07/15 13:54
84785027
07/15 17:30
你意思我就不用區(qū)分稅額是么,那到時(shí)候我交稅的話我內(nèi)帳分錄怎么操作呢?
小菲老師
07/15 17:31
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-稅金 貸:銀行存款
84785027
07/15 17:31
老師我現(xiàn)在遇到了個(gè)麻煩,就是我計(jì)提別人的費(fèi)用時(shí)候我少計(jì)提了,我怎么操作呢,從去年到現(xiàn)在我是按我們收到人家付我們的費(fèi)用后20個(gè)點(diǎn)來(lái)付的,實(shí)際是按機(jī)器銷售額度20個(gè)點(diǎn),那我這個(gè)怎么調(diào)整分錄呢?
小菲老師
07/15 17:41
那你現(xiàn)在把之前少計(jì)提的,補(bǔ)做就行了
84785027
07/15 18:16
就是我現(xiàn)在不用再一個(gè)月一月反結(jié)賬就可以了是么?
小菲老師
07/15 18:38
不用,你是內(nèi)賬,要求不高
84785027
07/16 05:01
但是這個(gè)到時(shí)候不是關(guān)系到成本問(wèn)題么?會(huì)影響到利潤(rùn)么?當(dāng)月提到那么多成本,還有我這個(gè)收入也是不確定金額,但是后期肯定會(huì)有的,我平攤在每個(gè)月了,這個(gè)可行么?借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣?
小菲老師
07/16 06:21
同學(xué),你好 如果你要算每個(gè)月的利潤(rùn),那是會(huì)有影響的。 為了準(zhǔn)確,你可以在每個(gè)月調(diào)整
84785027
07/16 06:41
那我要反結(jié)帳回去了是么?
小菲老師
07/16 06:52
同學(xué),你好 要反結(jié)賬的
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