問題已解決
老師,請問25年做24年匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí),24年預(yù)繳企業(yè)所得稅多繳了,25年6月都收到退稅了,這個(gè)會計(jì)分錄是做進(jìn)營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎



沖計(jì)提匯算所得稅
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
交稅????????????
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
? ? ??
貸:銀行存款
07/14 11:44

84784979 

07/14 11:46
不是要補(bǔ)繳,是收到退24年的所得稅哦

家權(quán)老師 

07/14 11:49
匯算退稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

84784979 

07/14 12:07
不用計(jì)提的分錄,直接匯算退稅的分錄對吧

家權(quán)老師 

07/14 14:05
可以的,做平就行了哈
