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問題已解決

3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人

84785043| 提問時間:07/13 15:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:主營業(yè)務收入 應交稅費 貸:應收賬款 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本
07/13 15:08
84785043
07/13 15:10
我說的退費了分錄怎么做
84785043
07/13 15:11
用銀行存款退款了
劉艷紅老師
07/13 15:12
是你們給客戶退了4500,是吧
劉艷紅老師
07/13 15:13
前面收到 現(xiàn)在退款 借:應收賬款 貸:銀行存款 再沖減面的收入
劉艷紅老師
07/13 15:13
借:主營業(yè)務收入 應交稅費 貸:應收賬款 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 再做這筆分錄就可以
84785043
07/13 15:16
我3月份是無票收入 借銀行存款4486.5 財務費用13.5 貸 主營業(yè)務收入4455.45 應交稅費,應交增值稅44.55
84785043
07/13 15:17
我想問我5月份退款了,分錄怎么做?
84785043
07/13 15:17
實際退款4500,銀行手續(xù)費扣了9元
劉艷紅老師
07/13 15:19
借:主營業(yè)務收入4455.45 應交稅費44.55 貸:銀行存款4500 退款這樣做分錄,沖收入
劉艷紅老師
07/13 15:19
扣的手續(xù)費 借:財務費用 貸:銀行存款
84785043
07/13 15:20
保存不了
84785043
07/13 15:21
我是按照這樣子來做的啊
劉艷紅老師
07/13 15:22
貸:主營業(yè)務收入-4455.45 應交稅費-44.55 貸:銀行存款4500正數(shù)
劉艷紅老師
07/13 15:22
這樣做分錄就能保存了
84785043
07/13 15:23
這里的退費是不是要把成本重復來?
84785043
07/13 15:23
成本沖回來
84785043
07/13 15:25
按照你這樣的方式這樣的話,借貸不平整啊
84785043
07/13 15:27
我看錯了
劉艷紅老師
07/13 15:28
不用借,全都在貸方一負一正,他是0,平的,你試下
84785043
07/13 15:31
這樣的話需不需要沖回成本
劉艷紅老師
07/13 15:32
要的,要把成本也沖回來的
84785043
07/13 15:35
庫存商品3000。主營業(yè)務成本3000,一借一貸,又不能保存了
劉艷紅老師
07/13 15:38
借:主營業(yè)務成本-3000 貸:庫存商品-3000
84785043
07/13 15:38
這樣對吧
劉艷紅老師
07/13 15:40
你沒用負數(shù)吧,正常的分錄用負數(shù)做就可以
84785043
07/14 07:25
老師勾選確認了要不要做分錄啊
劉艷紅老師
07/14 08:58
要的,你計到應交稅費-進項里面就可以,和費用或成本一起做分錄
84785043
07/14 09:42
老師,我們是商貿(mào)公司購買一些小配件龍頭螺絲,這種怎么做分錄,可以用周轉(zhuǎn)材料,庫存現(xiàn)金 然后配件領用 銷售費用 周轉(zhuǎn)材料,這樣分錄對不對
劉艷紅老師
07/14 10:06
可以的,你這樣的分錄是對的
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