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問題已解決

老師,您好,我們公司5月份購進(jìn)一臺(tái)固定資產(chǎn),但是發(fā)票要半年后尾款付清后再開票,我這個(gè)月是不是要做暫估啊,分錄怎么做啊

84785010| 提問時(shí)間:07/10 10:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 ? ? ? ?銀行存款
07/10 10:52
84785010
07/10 10:53
我不做進(jìn)項(xiàng)稅,就入未稅金額的帳,然后摘要就寫,購進(jìn)固定資產(chǎn)(暫估)是5月份到貨的,我5月份沒有暫估,6月份開始做在折舊可以嗎。
家權(quán)老師
07/10 10:58
可以那樣做的,沒問題的
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