問題已解決
老師,進項稅額有留抵怎么做分錄



你好,這個不需要單獨做憑證,只需要在申報表上留底就可以了。
07/09 15:01

84785012 

07/09 15:10
那豈不是我的銷項稅額一直擺在借方

宋生老師 

07/09 15:11
你好,按現(xiàn)在的會計制度確實是這樣

84785012 

07/09 15:19
借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這比分錄月底就不做了嗎

宋生老師 

07/09 15:21
你好是的,你可以就這樣放著就好了。

84785012 

07/09 15:29
年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那豈不是這三個科目一直都有余額

宋生老師 

07/09 15:30
你好,你這樣做了之后,應(yīng)該只有轉(zhuǎn)出未交增值稅才有余額,然后下一個月你支付之后就沒有了。
