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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,客戶(hù)貨款500.客戶(hù)多轉(zhuǎn)了500,那應(yīng)收賬款上月1000元,做分錄借:銀行存款1000,貸:應(yīng)收賬款1000,這個(gè)月退回了500,該怎么做賬?



你好,是什么原因要退500
07/04 16:55

84784994 

07/04 16:57
本來(lái) 貨款是500元,客戶(hù)轉(zhuǎn)錯(cuò)了轉(zhuǎn)了1000元,要求退回去500元

宋生老師 

07/04 16:58
你好,直接沖減就行,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款500

84784994 

07/04 16:59
這樣借方應(yīng)收賬款總金額就跟我開(kāi)票的的金額對(duì)不上,多多出500元呀

宋生老師 

07/04 16:59
你開(kāi)了多少金額發(fā)票

84784994 

07/04 17:02
這1000是5月收到的,6月份要求退回500元,跟我6月開(kāi)票沒(méi)有關(guān)系吧

宋生老師 

07/04 17:03
你好,你是幾月開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)的多少金額.

84784994 

07/04 17:03
我6月開(kāi)的500元的發(fā)票

宋生老師 

07/04 17:05
你好,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款500
就可以了.就平了.

84784994 

07/04 17:15
收到是5月,退回是6月,分錄也是這個(gè)分錄嗎?借應(yīng)收賬款,貸銀行存款500

宋生老師 

07/04 17:26
您好,是的,分錄就是這樣了
