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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄

84785001| 提問時(shí)間:07/04 12:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
07/04 12:52
84785001
07/04 13:05
那還有其他的附加稅也要寫在貸方嗎?
小菲老師
07/04 13:09
同學(xué),你好 不用寫的
84785001
07/04 13:11
就只寫增值稅就可以了嗎?
小菲老師
07/04 13:11
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785001
07/04 14:04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已計(jì)提,分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額、貸:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓這里還是只寫貸增值稅嗎?
小菲老師
07/04 14:08
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785001
07/04 14:12
就是說不用管計(jì)提了的那個(gè)分錄嗎?
小菲老師
07/04 14:15
同學(xué),你好 就是,我上面做的分錄,之后再正常的增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就行了
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