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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,白色是我銀行實(shí)際付款金額,實(shí)際材料入庫是粉色單子,這點(diǎn)差異怎么入賬?



借預(yù)付賬款,貸銀行存款97300,
借庫存商品或者原材料等
貸預(yù)付賬款96243.6,
他是不是還有貨物沒有給你發(fā)過來。
07/03 13:21

84784978 

07/03 13:27
沒有了老師,就是實(shí)際過稱就這個(gè)斤數(shù)這個(gè)金額了,咋整

郭老師 

07/03 13:28
借庫存商品
貸預(yù)付賬款97300,第二個(gè)分錄改成這個(gè)沒有發(fā)票的那一部分調(diào)整

84784978 

07/03 13:31
這樣對不?

郭老師 

07/03 13:31
你這個(gè)預(yù)付賬款一直會有余額的。

郭老師 

07/03 13:31
實(shí)際不是沒有余額啦。

84784978 

07/03 13:34
你是說按銀行打款入原料??那不就跟庫存不相符了?

郭老師 

07/03 13:37
你好,這不是損耗嗎?合理的損耗做到產(chǎn)品成本里面。

84784978 

07/03 13:40
那損耗的那個(gè)分錄怎么寫

郭老師 

07/03 13:47
借庫存商品
貸預(yù)付賬款97300,
這個(gè)
全部都在庫存商品
