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問題已解決

老師,白色是我銀行實(shí)際付款金額,實(shí)際材料入庫是粉色單子,這點(diǎn)差異怎么入賬?

84784978| 提問時(shí)間:07/03 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借預(yù)付賬款,貸銀行存款97300, 借庫存商品或者原材料等 貸預(yù)付賬款96243.6, 他是不是還有貨物沒有給你發(fā)過來。
07/03 13:21
84784978
07/03 13:27
沒有了老師,就是實(shí)際過稱就這個(gè)斤數(shù)這個(gè)金額了,咋整
郭老師
07/03 13:28
借庫存商品 貸預(yù)付賬款97300,第二個(gè)分錄改成這個(gè)沒有發(fā)票的那一部分調(diào)整
84784978
07/03 13:31
這樣對不?
郭老師
07/03 13:31
你這個(gè)預(yù)付賬款一直會有余額的。
郭老師
07/03 13:31
實(shí)際不是沒有余額啦。
84784978
07/03 13:34
你是說按銀行打款入原料??那不就跟庫存不相符了?
郭老師
07/03 13:37
你好,這不是損耗嗎?合理的損耗做到產(chǎn)品成本里面。
84784978
07/03 13:40
那損耗的那個(gè)分錄怎么寫
郭老師
07/03 13:47
借庫存商品 貸預(yù)付賬款97300, 這個(gè) 全部都在庫存商品
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