問題已解決
購買方次月發(fā)現(xiàn)收到的火車票發(fā)票開具有誤,需要重開,如何做賬



可重新取得發(fā)票后,再報銷與入賬
07/03 10:47

84785019 

07/03 10:49
火車票費(fèi)用已經(jīng)支付了,原來做進(jìn)項的那塊如何做賬

文文老師 

07/03 10:50
按報銷入賬 借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項 貸:銀行存款

84785019 

07/03 10:51
原來:借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)用
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款
? ? ? ? ?

84785019 

07/03 10:52
現(xiàn)在因為火車票發(fā)票開局有誤,進(jìn)項無法抵扣,需要次月重新開具發(fā)票

84785019 

07/03 10:52
那原來做進(jìn)項的那部分如何做賬

文文老師 

07/03 10:52
是的,是這樣處理,后面收到紅字發(fā)票與重開發(fā)票,再做處理

84785019 

07/03 10:54
當(dāng)月因為開具發(fā)票的稅號是有誤的,進(jìn)項無法抵扣,賬上也能做進(jìn)項嗎

文文老師 

07/03 10:55
進(jìn)項無法抵扣,賬上不做進(jìn)項,價稅合計入賬

84785019 

07/03 10:57
進(jìn)項那部分也做出費(fèi)用嗎,然后次月開具正確發(fā)票再沖費(fèi)用嗎

文文老師 

07/03 11:01
是的,你的理解是對的。

84785019 

07/03 11:01
好的,謝謝

文文老師 

07/03 11:04
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
