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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
制造業(yè),上年度收到一家供應(yīng)商普票開(kāi)具錯(cuò)誤但是當(dāng)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有誤,今年發(fā)現(xiàn)失誤然后對(duì)方重開(kāi)了,作為購(gòu)買方,會(huì)計(jì)分錄怎么做?



你好,這個(gè)是看你之前怎么做的憑證,做紅字沖減,然后再重新做。
02/05 10:56

84784986 

02/05 10:58
之前我的憑證是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。大概有九十幾萬(wàn)開(kāi)錯(cuò)了的。那我增值稅需不需要重新申報(bào)???

宋生老師 

02/05 11:04
你好,你如果有抵扣過(guò)了,你就需要做轉(zhuǎn)出。

84784986 

02/05 11:05
因?yàn)閷?duì)方開(kāi)的是普票,不存在抵扣的情況。那我就不用改申報(bào)表哈?

宋生老師 

02/05 11:15
你好,是的,普通發(fā)票的話,可以不用
