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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們付給別人三張電子承兌匯票,怎么做賬?



借:應(yīng)付賬款
貸;應(yīng)收票據(jù) 收到的匯票轉(zhuǎn)付
應(yīng)付票據(jù) 自己開的匯票
07/02 15:53

84785021 

07/02 16:04
就是a公司開給我們的電子承兌匯票,我們又給了b公司?我們又是替一個(gè)公司代表付給b的

家權(quán)老師 

07/02 16:09
借:其他應(yīng)付款 -你們代付的公司
貸;應(yīng)收票據(jù)?

84785021 

07/02 16:10
應(yīng)收票據(jù)后面是哪個(gè)公司,給我們匯票的公司嗎

家權(quán)老師 

07/02 16:15
是的,可以那樣設(shè)置明細(xì)的

84785021 

07/02 16:15
你把分錄給我寫下

84785021 

07/02 16:16
老師,我做的五月份的,資產(chǎn)負(fù)債表很利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,對(duì)不上,是啥原因呢?

家權(quán)老師 

07/02 16:19
借:其他應(yīng)付款 -你們代付的公司
貸;應(yīng)收票據(jù)? -給匯票的公司
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤(rùn)分配
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=科目明細(xì)賬的:本年利潤(rùn)期末數(shù)+利潤(rùn)分配的期末數(shù)
調(diào)整了利潤(rùn)分配都可能引起勾稽關(guān)系不等,比如今年分紅,計(jì)提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。

84785021 

07/02 16:22
我就是沒(méi)明白咋勾稽不上的?

家權(quán)老師 

07/02 16:25
?調(diào)整了利潤(rùn)分配都可能引起勾稽關(guān)系不等,
比如今年分紅,計(jì)提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。

84785021 

07/02 16:31
老師,我們買了一臺(tái)二手車公司,咋做帳25000,二手車給我們開了一張25000的發(fā)票

家權(quán)老師 

07/02 16:33
直接計(jì)入固定資產(chǎn)科目

84785021 

07/02 16:34
分錄咋做

家權(quán)老師 

07/02 16:38
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款

84785021 

07/02 16:46
問(wèn)題是不知道誰(shuí)付的錢,錢沒(méi)從公帳上走

家權(quán)老師 

07/02 16:48
先問(wèn)事誰(shuí)付的款哈

84785021 

07/02 16:55
老師,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,左右不平,資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益是咋回事

家權(quán)老師 

07/02 16:58
那么就需要逐個(gè)檢查資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目跟科目余額表對(duì)照,看是哪個(gè)科目有問(wèn)題或者沒(méi)取數(shù)?

84785021 

07/02 16:58
具體咋做呢

家權(quán)老師 

07/02 17:00
把資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表先打印出來(lái),逐個(gè)檢查資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目跟科目余額表對(duì)照
