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問題已解決

對(duì)方產(chǎn)品以我們公司名義賣,對(duì)方進(jìn)貨沒發(fā)票,賣出去我們也不開發(fā)票,但是錢到了我們公司了,我們收手續(xù)費(fèi),收對(duì)方5個(gè)點(diǎn),為什么會(huì)虧?

84784954| 提問時(shí)間:06/25 10:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,因?yàn)檫€有增值稅,印花稅。附加稅
06/25 10:34
宋生老師
06/25 10:34
你是說另外再收三個(gè)點(diǎn)管理費(fèi),是不是 等于說一共收8個(gè)點(diǎn)嘛?
84784954
06/25 10:35
不,就是一共收賣價(jià)的5個(gè)點(diǎn)
宋生老師
06/25 10:36
你好,你一共就是5個(gè)點(diǎn),你想一想你所得稅就去了5個(gè)點(diǎn)。 還有可能有增值稅,另外還有印花稅,附加稅。
84784954
06/25 10:37
我們公司現(xiàn)在處于虧損狀態(tài),增值稅如果超了30萬,交1%的增值稅,和附加稅,企業(yè)所得稅處于虧損狀態(tài),一般不繳納,年度申報(bào)調(diào)增就行了,就沒有繳納的其他稅了吧?
宋生老師
06/25 10:38
你好,是的。就是這些稅了。
84784954
06/25 10:39
這樣還是不合算嗎?
84784954
06/25 10:39
收對(duì)方5個(gè)點(diǎn),還虧損嗎?那幾個(gè)點(diǎn)核算?
宋生老師
06/25 10:40
你好,你如果是包括了這部分還是虧損的話,那你收人家5個(gè)點(diǎn)是可以的。
84784954
06/25 10:43
那企業(yè)所得稅年度是不是得調(diào)增 每月的19000*12=228000 企業(yè)所得稅調(diào)增228000這么多嗎?
宋生老師
06/25 10:44
你好,是的,就是這樣子的。12個(gè)月的加起來。
84784954
06/25 10:47
太多了吧,按這個(gè)分錄走 借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。 然后支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸,銀行存款。其他業(yè)務(wù)收入-手續(xù)費(fèi) 年度這樣就不用調(diào)增了哇?
宋生老師
06/25 10:48
你好,是的這種方式不用調(diào)
84784954
06/25 10:49
按之前那樣算,企業(yè)所得稅年度調(diào)增了那么多,不是把我們公司實(shí)際虧損的給補(bǔ)進(jìn)去了嗎
宋生老師
06/25 10:49
你好,是的,你做的收入越多,那么虧損就會(huì)越少。
84784954
06/25 10:53
按之前那樣算,相當(dāng)于我們收了他2萬,后續(xù)還給他19000元,我們收入就1000元,企業(yè)所得稅每月調(diào)增19000元,老師這樣算核算不合算呢?
宋生老師
06/25 10:54
你好,這樣的算法你們肯定是更劃得來的
84784954
06/25 10:54
但是這部分收入實(shí)際不是我們公司的
宋生老師
06/25 10:55
你好 他們以你們的名義賣東西,稅務(wù)局基本上都會(huì)認(rèn)定為是你們的收入。
84784954
06/25 10:56
要是我們后續(xù)企業(yè)所得稅不虧損了,需要繳納了,那5個(gè)點(diǎn)不合算了哇 ?那幾個(gè)點(diǎn)才核算呢?老師告我一下
宋生老師
06/25 10:58
你好,如果不涉及增值稅就至少5個(gè)點(diǎn)+印花稅 如果涉及增值稅的話至少要6個(gè)多點(diǎn)。
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