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問題已解決

老師,我把余額表發(fā)給你看看

84784976| 提問時間:06/23 13:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是有什么問題呢
06/23 13:22
84784976
06/23 13:33
你好,老師
84784976
06/23 13:34
我們要注銷公司,這是財務(wù)公司給我的余額表,我沒有這戶的賬套,怎么處理呢
84784976
06/23 13:35
你幫我看看注銷公司,上面哪個科目需要處理,怎么處理?
宋生老師
06/23 13:36
你好,你這些應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都要做平。你還有這個庫存商品和固定資產(chǎn)要賣掉。
宋生老師
06/23 13:36
應(yīng)交稅費你看是哪一個稅沒有交,該交的交,如果是做錯了的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
84784976
06/23 13:39
固定資產(chǎn)累計折舊都提完了,還需要處理嗎
宋生老師
06/23 13:39
你好我看你這個科目余額表上還有這么多科目余額呀。
84784976
06/23 13:40
老師應(yīng)交稅費期末沒有余額吧
84784976
06/23 13:40
老師你幫我好好看看
宋生老師
06/23 13:44
你好,是,沒有余額。是我看歪了,這個圖片是個歪的。
84784976
06/23 13:53
那我需要處理的就是庫存和其他應(yīng)付嗎
84784976
06/23 13:53
這家的賬我沒有,那我怎么處理呢
宋生老師
06/23 13:55
你好,對的。就是這個。另外就是未分配利潤
84784976
06/23 14:11
庫存怎么處理合適呢
宋生老師
06/23 14:12
你好,一般就是打折賣掉。
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