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問題已解決

老師,員工23年度和24年度的銷售提成沒有計提也沒有發(fā)放,今年打算給發(fā)放,賬務上怎么處理合適

84785002| 提問時間:06/09 15:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,補計提就可以了
06/09 15:10
84785002
06/09 15:13
借,以前年度損益調(diào)整嗎?還是可以直接計入銷售費用呢?
劉艷紅老師
06/09 15:16
借以前年度損益調(diào)整這個就可以
84785002
06/09 15:19
老師,那個稅申報時給累計加到當月工資合并申報嗎?比如24年銷售提成10萬,本月工資10000,那下月申報時工資按110000申報嗎?還是說修改以前年度個稅申報表,補申報呢?
劉艷紅老師
06/09 15:22
如果用以前年度,還要去更正報表哦,
劉艷紅老師
06/09 15:22
如果申報到現(xiàn)在,就入銷售費用就可以
劉艷紅老師
06/09 15:22
是的,是的,這個并入工資申報就呆以
84785002
06/09 15:23
如果用以前年度科目,更正報表,有稅費,是不是還要繳納滯納金?
84785002
06/09 15:24
已經(jīng)匯算清繳完事了,還能計入以前年度損益調(diào)整嗎?不會有預警嗎?
劉艷紅老師
06/09 15:25
入這個賬是可以,但要更正報表
84785002
06/09 15:26
老師,那24年的銷售提成是按月分攤修改申報表?還是一次性計入到24年12月份合并申報?
劉艷紅老師
06/09 15:28
直接修改匯算清繳年表就可以
84785002
06/09 15:30
老師,那如果入銷售費用,跟本月一同發(fā)放,那豈不是要繳納比較多的稅費?
劉艷紅老師
06/09 15:41
你放到前面申報也一樣產(chǎn)生稅的
84785002
06/09 15:42
好的,謝謝老師耐心解答!
劉艷紅老師
06/09 15:42
不客氣,很高興幫你
描述你的問題,直接向老師提問
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