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問題已解決

老師你好,去年公司開出的收入發(fā)票給了對方公司業(yè)務員,由于對方公司業(yè)務員的失職去年一直沒把我們這張發(fā)票給對方公司的財務,對方公司財務這幾天才看到這張發(fā)票,錯過了對方公司的財務報銷制度,對方公司讓我們現(xiàn)在紅沖這張發(fā)票,然后再開一樣一模一樣的正數(shù)發(fā)票出來,請問老師再開一模一樣的發(fā)票出來算是今年的收入還是去年的收入發(fā)票,我剛給我們稅務局打電話讓我們把這張開的正數(shù)發(fā)票入賬到今年的收入,說是去年的紅沖了,重開的正數(shù)發(fā)票是今年的收入了,可我們去年已經入賬收入發(fā)票了呀,老師怎整?這種情況

84785039| 提問時間:05/28 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不好意思,剛才給你回復了。你想重新提問的話,你再重新提問吧。我們接了問題,不好退回
05/28 09:36
84785039
05/28 09:40
老師你別誤會,你說的我也明白,但我給我們稅務局也打電話了,稅務局說開的這張正數(shù)發(fā)票讓我們今年賬面入成收入發(fā)票,去年交的稅沒退了在電子稅務局抵今年的稅呀,讓我把開的正數(shù)發(fā)票入賬到今年的收入,算今年的收入了,老師我是小白,沒遇到這種事該怎整
郭老師
05/28 09:41
本來就不退稅呀,為什么要退稅呀? 即使做到今年借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費付出企業(yè)應收賬款貸主營業(yè)務收應交稅費。那看看一下,和我上面之前做的不一樣嗎?反正是怎么做也是屬于去年的稅款。因為你去年交了稅款,今年一正數(shù)一負數(shù)不變,一正數(shù)一負數(shù)不變,一定要理解這個意思。
84785039
05/28 09:41
老師,我從來沒紅沖過跨年收入發(fā)票,沒經驗
郭老師
05/28 09:41
給你回復了,你看一下,
84785039
05/28 09:45
老師,稅務局讓把這筆開出的正數(shù)收入發(fā)票入賬在今年,說紅沖了再開正數(shù)發(fā)票出來收入屬于今年的收入發(fā)票了,老師是不是這樣的
郭老師
05/28 09:50
不是 根據(jù)權責發(fā)生制,還是屬于以前年度的 不是看發(fā)票開出來的時間
描述你的問題,直接向老師提問
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