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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教下那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的納稅調(diào)整的調(diào)增金額和工資薪金支出的納稅調(diào)整金額是怎么算的?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是你賬上做的 稅收金額,是發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的5‰。哪個(gè)小按照哪個(gè) 然后差額的這一部分就是調(diào)增 工資薪金。賬載金額是計(jì)提的 實(shí)際金額,是支付出去的 稅收金額是允許抵扣所得稅的,這個(gè)得支付出去。而且,申報(bào)了個(gè)稅匯算清繳之前支付出去都算。
05/24 11:38
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