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問題已解決

老師您好 專管員讓把一張進項票做進項稅額轉出 進項票是2021年1月 那就是要更正所屬期2021年1月的增值稅申報表 在稅務局領增值稅申報表 其他數字都和當時申報的一樣照著填寫 在14行進項稅額轉出填上專管員讓轉出的進項稅稅額 然后再補交稅款 是這樣操作嗎?

84785006| 提問時間:05/21 17:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,然后你更正的所屬期后面的所有的都要修改
05/21 17:34
84785006
05/21 17:38
不是吧老師 我以前更正過 就更正當月的就行 后面的不用改呀
郭老師
05/21 17:42
后面會提示你的,你可以修改試下
84785006
05/21 17:43
老師 我記得我上次直接在大廳辦的 就更正當月的就行
郭老師
05/21 17:44
大廳和你稅務局里面的不一樣。
84785006
05/21 17:54
老師,那就去大廳更改吧,就不用更正后邊的了,能簡單一些
郭老師
05/21 17:57
可以的,但是你大清更正的,你在你的電子稅務局里面顯示的還是更正之前的。
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