問題已解決
2024年計(jì)提年度獎(jiǎng)金20萬,進(jìn)入了成本,到2025年2月份實(shí)際發(fā)了11萬,2024年計(jì)提的分錄和2025年實(shí)發(fā)的分錄怎么做



你好,你正常計(jì)提,借管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)
然后支付,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
05/12 15:13

84785017 

05/12 15:19
多計(jì)提的成本到匯算時(shí)候沖減?

宋生老師 

05/12 15:20
你好,是的,就是這樣了。

84785017 

05/12 15:30
匯算時(shí)候分錄怎么做

宋生老師 

05/12 15:31
你好,這個(gè)如果是計(jì)提錯(cuò)了,就做紅字沖減。

84785017 

05/12 15:39
不是計(jì)提錯(cuò)了,每個(gè)企業(yè)估計(jì)都會(huì)到年底把該計(jì)提的成本都計(jì)提到當(dāng)年,但是有好多是未知的,所以只能暫估成本計(jì)提,到次年實(shí)際支付或者票來的時(shí)候才能知道實(shí)際的金額,我就是說我當(dāng)年末獎(jiǎng)金按暫估20萬計(jì)提入成本,借成本20萬,貸應(yīng)付薪酬20萬,2025年2月,針對(duì)暫估計(jì)提的20萬,實(shí)際只支付了11萬,這個(gè)時(shí)候是 借 應(yīng)付薪酬11萬,貸現(xiàn)金11萬

84785017 

05/12 15:39
做到這一步之后,接下來怎么再做分錄

宋生老師 

05/12 15:40
以后剩下的還會(huì)付嗎、

84785017 

05/12 15:43
剩下的不付了,就是2024年工資成本計(jì)提多了,以上兩部我都已經(jīng)做了,接下來再怎么走分錄

宋生老師 

05/12 15:44
你好,那就紅字沖減多計(jì)提的部分。

84785017 

05/12 15:51
分錄科目怎么做

宋生老師 

05/12 15:56
借以前年度損益調(diào)整-20萬,貸應(yīng)付薪酬-20萬

84785017 

05/12 16:08
老師,我2024年多計(jì)提成本是9萬,為什么要沖減20萬

84785017 

05/12 16:09
計(jì)提20萬,發(fā)放11萬,沖減不該是9萬?

宋生老師 

05/12 16:09
你好,你可以沖減9萬就行。
