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問(wèn)題已解決

老師我是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,24年底計(jì)提了所得稅但是不用交稅,我也做了匯算清繳,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有余額怎么處理

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:05/09 08:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,把計(jì)提的所得稅金額納稅調(diào)增
05/09 08:35
84785001
05/09 08:48
老師我是按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提的,年底的所得稅比上個(gè)季度計(jì)提的少,就不交所得稅
暖暖老師
05/09 08:50
計(jì)提的沖了或者納稅調(diào)增
84785001
05/09 09:09
我9月交的稅多,所以12月不用交稅,怎么能調(diào)增那
暖暖老師
05/09 09:09
你12月可以退或者申請(qǐng)抵減
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