問題已解決
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?



你好,不確認銷項稅額的,只用確認營業(yè)外收入就可以
04/30 13:05

84785042 

04/30 13:08
那可以計入其他業(yè)務收入嗎?

高輝老師 

04/30 13:10
你好,一般計入到營業(yè)外收入,屬于暫時性的收入,和經(jīng)營活動也沒有直接關系,比較偶然

84785042 

04/30 13:24
計入營業(yè)外收入增值稅和所得稅收入有差異,計入其他業(yè)務收入就沒有差異

高輝老師 

04/30 13:27
增值稅申報 和企業(yè)所得稅申報 的稅費差異是正常的,這個沒事的

84785042 

04/30 13:37
老師,那餐飲業(yè)出售原材料計入其他業(yè)務收入按13%確認銷項嗎?

高輝老師 

04/30 13:38
出售原材料是按照其他業(yè)務收入,食材一般是9%,調料一般是13%,
可以看材料當時的進項稅率確認

84785042 

04/30 14:39
老師,不是按我們餐飲服務的稅率6嗎?

高輝老師 

04/30 14:42
單獨出售材料,是按照原來的稅率
餐飲服務的稅率是6%
是把菜品做好,然后出餐并提供服務的

84785042 

04/30 14:43
那如果原來收的是普票呢?

高輝老師 

04/30 14:47
一般納稅人如果當時收的是普票,這部分稅費相當于是公司損失了

高輝老師 

04/30 14:48
沒有進項,可以抵扣的

84785042 

04/30 14:49
是的,老師。供應商開的普票?

84785042 

04/30 14:50
那出售按什么稅率確認銷項?

高輝老師 

04/30 14:55
要按照貨物來,稅率9%或者13%的稅率,可以要求供應商給更換發(fā)票
要不即使不是出售材料,按照6%,公司也是會有稅費損失的,只是少一些

84785042 

04/30 16:33
好的,謝謝老師!

高輝老師 

04/30 16:37
不客氣,祝您五一快樂
