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問題已解決

老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負數(shù)),這樣對嗎

84784947| 提問時間:04/29 16:57
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,分錄不對,發(fā)票只有7000 借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 更正2024年年報管理費用減少43000,未分配利潤增加43000,其他應(yīng)付款減少43000
04/29 17:00
84784947
04/29 17:07
老師,分錄借利潤分配未分配利潤-43000 (負數(shù))? ?貸 其他應(yīng)付款-43000(負數(shù)),對嗎
84784947
04/29 17:11
來票24年3月,我在24年12月調(diào)整可以吧,把錯的分錄沖紅 按您的分錄寫? 借 利潤分配未分配7000? 貸? 其他應(yīng)付款? 7000 借 利潤分配未分配利潤43000 (負數(shù))? 貸 其他應(yīng)付款-暫估? 43000(負數(shù)),再把24年季報和財報改了,這樣分錄對嗎
董孝彬老師
04/29 17:16
您好,用我上面的分錄,這是紅沖錯的,再做正確的分錄,最簡單的調(diào)賬方法
84784947
04/29 17:17
老師,來票7000是24年3月,我不可能反結(jié)賬到3月,您受累幫我寫下怎么調(diào)整,這個暫估我有點蒙圈
董孝彬老師
04/29 17:19
您好,分錄寫好了哇,就是框里的分錄
84784947
04/29 17:21
23年暫估借管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估50000,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000這是24年的分錄,我該怎么調(diào)
84784947
04/29 17:24
老師,3月來票7000是不是借利潤分配未分配7000 貸 其他應(yīng)付款-暫估7000,而不是其他應(yīng)付款法人,我看您寫的分錄是其他應(yīng)付款法人
董孝彬老師
04/29 17:25
您好,這個分錄不對,要改
84784947
04/29 17:30
怎么調(diào)整,來票是24年3月已結(jié)賬,24年12月全部紅沖嗎,按老師正確分錄做?
董孝彬老師
04/29 17:32
您好,別焦急哈,先沖回12月暫估分錄,再做正常的分錄,分錄都是寫在2025年的,不用反結(jié)賬,損益科目用以前年度損益調(diào)整,就是我上面寫的分錄
84784947
04/29 17:36
老師24年12月沒有調(diào)整(您說的沖回12月暫估沒明白),來票記賬是在3月,老師我真的凌亂了,您幫我調(diào)下,我想修改去年季報和財報,想把分錄寫對了
董孝彬老師
04/29 17:42
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤增加43000
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