問題已解決
在3月沒有收到采購發(fā)票的時候做了暫估成本,4月收到采購發(fā)票了,這樣做的分錄,但主管說不要借:庫存,貸應(yīng)付這一筆,紅沖暫估之后,直接按照發(fā)票入成本,應(yīng)該怎么做?



這筆分錄直接沖紅,重新計入一個正確的憑證
04/24 15:34

84784955 

04/24 15:36
這樣可以嗎

84784955 

04/24 15:37
收到的發(fā)票是這樣的

sara張老師 

04/24 15:38
嗯嗯 按正確的發(fā)票金額和數(shù)量開具即可
