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問題已解決

在3月沒有收到采購發(fā)票的時候做了暫估成本,4月收到采購發(fā)票了,這樣做的分錄,但主管說不要借:庫存,貸應(yīng)付這一筆,紅沖暫估之后,直接按照發(fā)票入成本,應(yīng)該怎么做?

84784955| 提問時間:04/24 15:34
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這筆分錄直接沖紅,重新計入一個正確的憑證
04/24 15:34
84784955
04/24 15:36
這樣可以嗎
84784955
04/24 15:37
收到的發(fā)票是這樣的
sara張老師
04/24 15:38
嗯嗯 按正確的發(fā)票金額和數(shù)量開具即可
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