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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估了一筆庫(kù)存,只做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存-暫估,忘記做應(yīng)付,現(xiàn)在我收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做啊?



收到發(fā)票,可以直接借:庫(kù)存-暫估,貸:應(yīng)付賬款
2022 03/15 10:37

84784982 

2022 03/15 10:39
不需要走以前年度損益調(diào)整嗎?但是暫估的金額和發(fā)票有差

辜老師 

2022 03/15 10:40
這個(gè)差異有多少金額

84784982 

2022 03/15 10:44
就是發(fā)票還沒(méi)來(lái)全

辜老師 

2022 03/15 10:54
那你按實(shí)際收到的貨物,先,借:庫(kù)存商品—暫估,貸:應(yīng)付賬款
然后收到發(fā)票多少,就沖減多少暫估,按發(fā)票入賬

84784982 

2022 03/15 10:55
但我當(dāng)時(shí)是另外設(shè)的一個(gè)科目,再調(diào)到正確的科目嗎

辜老師 

2022 03/15 10:59
是的,可以這樣賬務(wù)處理的

84784982 

2022 03/15 11:02
不需要走以前年度損益調(diào)整是嗎

辜老師 

2022 03/15 11:02
差額不大,不用計(jì)入以前年度損益調(diào)整的
