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問題已解決

老師,提示有一個(gè)稅收滯納金,交房產(chǎn)稅的時(shí)候,發(fā)生了一次,后面全部計(jì)入房產(chǎn)稅了,這個(gè)是提出來嗎?

84784982| 提問時(shí)間:04/23 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對的是的,需要納稅調(diào)增填寫到20行里面。
04/23 10:07
84784982
04/23 10:29
謝謝,老師,但是我的收入跟系統(tǒng)上的收入不一樣這個(gè)怎么辦
84784982
04/23 10:30
系統(tǒng)上多了4萬多,我自己的收入是開票收入和無票收入。這個(gè)怎么做,直接按照系統(tǒng)收入做賬嗎?
郭老師
04/23 10:31
哦,系統(tǒng)上的是在哪里查到的?
84784982
04/23 10:33
收入上面有黃色標(biāo)點(diǎn),點(diǎn)一下,就出來
84784982
04/23 10:33
收入不一致
郭老師
04/23 10:35
增值稅的和所得稅的不一致去需要修改。哪里不對去改哪里。l
84784982
04/23 10:38
以前的報(bào)表需要更改嗎?我直接按照系統(tǒng)提示,把收入做成系統(tǒng)收入行嗎,增值稅申報(bào)的數(shù)字我核對了,就跟利潤表一個(gè)。我每期都是按照增值稅的表做的利潤表。
郭老師
04/23 10:40
那你去查一下什么原因不一致。你把你每個(gè)月的增值稅申報(bào)表和利潤表截圖看一下 你這個(gè)所得稅的營業(yè)收入不是根據(jù)利潤表本年累計(jì)填寫的嗎?如果是的話,那就不會(huì)有問題 要做無票收入,增值稅申報(bào)表里面也得填寫無票銷售額
84784982
04/23 11:31
老師,我查到24年增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,但是利潤表上是正確的,直接更正行嗎
郭老師
04/23 11:32
可以的,可以更正的。
84784982
04/23 11:42
我強(qiáng)制提交嗎?老師
郭老師
04/23 11:44
無票收入的提交就可以的。
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