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問題已解決

什么情況下會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入比增值稅收入多3240.1元?我只查到這個(gè)表上面的金額,是這個(gè)原因嗎?

84785042| 提問時(shí)間:04/15 20:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,有可能是填錯(cuò)了,有可能是賬做錯(cuò)了,你的查拍我看下
04/15 20:13
84785042
04/15 20:14
不好意思表沒有發(fā)給你看。
劉艷紅老師
04/15 20:15
這個(gè)是簡易計(jì)稅退貨了嗎?如果是的,那利潤表上面的收入也要減少的
84785042
04/15 20:16
我每一期的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入都核對了是相符的。但匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅收入出現(xiàn)橙色的感嘆號。
84785042
04/15 20:17
如果我利潤表上面的收入也減少的話那我的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅就對不起來了呀。
84785042
04/15 20:19
我賬上面都查過了沒有錯(cuò)的地方。收入和稅都能對得起來。
劉艷紅老師
04/15 20:19
這個(gè)是因?yàn)槟闱懊孀隽藷o票收入,這期又申報(bào)了負(fù)數(shù),是吧
84785042
04/15 20:21
我們沒有無票收入。負(fù)數(shù)是因?yàn)榧t沖了
劉艷紅老師
04/15 20:22
紅沖了,為什么要申報(bào)負(fù)數(shù)了,這個(gè)應(yīng)該直接減當(dāng)期的收入和稅費(fèi)了
劉艷紅老師
04/15 20:22
不需要單獨(dú)申報(bào)負(fù)數(shù)的
84785042
04/15 20:23
那是系統(tǒng)自帶的。不是我申報(bào)負(fù)數(shù)的。
劉艷紅老師
04/15 20:24
你可以更正下,這樣就對上了
84785042
04/15 20:24
開票和紅沖也是開票的不都是系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)嗎?你只有無票收入才能填啊。
劉艷紅老師
04/15 20:27
如果是開了負(fù)數(shù),他是直接沖減當(dāng)期的收入了,如果當(dāng)期沒有開票才會(huì)申報(bào)負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
04/15 20:27
紅沖了,你們賬務(wù)也要做負(fù)數(shù)分錄的
劉艷紅老師
04/15 20:28
按理說利潤表上和增值稅上面是一致的
劉艷紅老師
04/15 20:28
你現(xiàn)在差異就是這個(gè)負(fù)數(shù)引起的
劉艷紅老師
04/15 20:29
因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)了負(fù)數(shù),利潤表上沒有減少這個(gè)金額,差異就是這里
84785042
04/15 22:40
我就是利潤表上和增值稅上面是一致的,所以才找不出問題所在了。
劉艷紅老師
04/15 22:45
利潤表和增值稅是一樣的,說明是對的,沒有差異了,我以為多了這個(gè)3240.1了
84785042
04/15 22:54
利潤表和增值稅年末累計(jì)都是一樣,但就是匯算清繳的時(shí)候主表上面的收入一欄出現(xiàn)了橙色的感嘆號所得稅收入大于增值稅收入。我查不出來原因,剛好相差的金額就是這個(gè)增值稅表上面的3240.1。我就想問問老師該怎么辦?
84785042
04/15 22:56
我要是做分錄減少所得稅收入,那么我的稅就又不對了。
劉艷紅老師
04/15 22:59
那你把這個(gè)地方更正過來就可以了,這個(gè)表是自動(dòng)出來數(shù)據(jù)的吧
84785042
04/15 23:00
分錄:借應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額-負(fù)數(shù),對吧?那這樣做我賬上的銷項(xiàng)稅額跟申報(bào)表上面的稅額就又不對了。
劉艷紅老師
04/15 23:03
利潤表和增值稅年末累計(jì)都是一樣,但就是匯算清繳的時(shí)候主表上面的收入一欄出現(xiàn)了橙色的感嘆號所得稅收入大于增值稅收入,你把這個(gè)匯算清繳的表改下就可以了
劉艷紅老師
04/15 23:03
你前面做了負(fù)數(shù)分錄,而且申報(bào)也是一樣的,你更正這個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)就可以了
84785042
04/15 23:07
老師,我沒有做負(fù)數(shù)分錄。每期的增值稅收入和所得稅收入申報(bào)的都是一樣的。就是匯算清繳的時(shí)候主表的收入一覽出現(xiàn)了橙色感嘆號(所得稅收入比增值稅收入多,多的就是那個(gè)差額3240.1)
84785042
04/15 23:08
我沒有做過這個(gè)負(fù)數(shù)分錄,我只是打個(gè)比方給你看,如果我這樣寫負(fù)數(shù)分錄那我的銷項(xiàng)稅額就少了。跟增值稅申報(bào)表上面的銷項(xiàng)稅額又對不起來了。
劉艷紅老師
04/15 23:09
這個(gè)你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,直接就沖減了收入和增值稅了,那個(gè)增值稅是按沖減后的來申報(bào)的
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