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問題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn)關單手動填報那個界面(外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報)計量單位是千克而且灰色的,但是發(fā)票開的是箱僅僅單位不一致,其他一致,,而關單法定單位千克,第二單位是箱,發(fā)票需要作廢重新開具嗎? 第二個問題:我們外銷沒有開票,填關單的外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表里的出口發(fā)票號碼填什么? 第三個問題:3月發(fā)票如果在4月份沖紅,3月印花稅還需要申報嗎

84784947| 提問時間:04/14 12:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
第一個問題 發(fā)票不需要作廢重開。根據(jù)規(guī)定,出口企業(yè)或其他單位申報出口退(免)稅提供的出口貨物報關單上的第一計量單位、第二計量單位,及出口企業(yè)申報的計量單位,至少有一個應同與其匹配的增值稅專用發(fā)票上的計量單位相符,且商品名稱須相符,即可申報出口退(免)稅。 你公司關單法定單位是千克,第二單位是箱,發(fā)票開的是箱 ,滿足申報條件。 第二個問題 外銷沒開票,在填外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表里的出口發(fā)票號碼時,通??梢蕴顚憟箨P單號 ,或者咨詢當?shù)刂鞴芏悇諜C關,以當?shù)匾鬄闇省?第三個問題 3 月印花稅需要申報 。印花稅一般是按應稅行為發(fā)生、合同簽署等納稅義務發(fā)生時間來確定申報期 ,3 月發(fā)生了應稅行為(開具發(fā)票屬于印花稅應稅行為的依據(jù)之一 ),就需要在 3 月所屬期正常申報印花稅。4 月沖紅發(fā)票不影響 3 月已發(fā)生應稅行為對應的印花稅申報 。
04/14 12:06
84784947
04/14 12:26
非常感謝老師,我們沒有內(nèi)銷,收入只有外銷申報表進項僅僅填附表二26-28欄,外銷銷售額填未開具發(fā)票的免稅18欄,其他應該沒有了吧,外銷申報是不是跟內(nèi)銷都在同一個所屬期,也在同一張表上
樸老師
04/14 12:29
同學你好 這個可以的
84784947
04/14 12:31
老師關單出口日期是4月份的,購進發(fā)票是3月份的,印花稅我僅僅申報購進的金額就可以,是嗎,需要加外銷銷售額嗎?
樸老師
04/14 12:34
同學你好 這個就是內(nèi)銷和外銷
84784947
04/14 12:46
老師,我的意思是購進的金額是3月份,銷售額是4月份,第一季度印花稅包括4月份的銷售額嗎?因為關單出口日期是4月,我確認收入也是4月,但是這個4月收入對應3月份購進的庫存商品,那第一季度印花稅購進需要+4月的銷售額嗎
樸老師
04/14 12:47
同學你好 四月的不在第一季度里
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