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問題已解決

老師你好,去年我們公司交房租,沒有開發(fā)票,那時做的是 借管理費用11400貸 銀行存款11400 今年發(fā)票補過來了 怎么做會計分錄?還有他發(fā)票少開了85元,怎么做賬?

84785020| 提問時間:04/13 15:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,當(dāng)時已經(jīng)做費用了,就不用再調(diào)整了,這個就是 借 銷售費用 85 貸 以前年度損益調(diào)整85,這個
04/13 15:21
84785020
04/13 15:23
老師,我去年做的是管理費用,你做的是銷售費用有沖突嗎?
小鎖老師
04/13 15:24
您好,這個是85? 為了這個做的
84785020
04/13 15:24
他開的是轉(zhuǎn)票
小鎖老師
04/13 15:25
嗯,是一樣的,這個是
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